Ente pubblicatore | Anno di riferimento | Ultimo aggiornamento |
Liceo Scientifico Statale CAVOUR | 2022 | 2023-01-31 |
C.I.G. | Oggetto | Scelta Contraente | Aggiudicatario | Importo di aggiudicazione | Importo liquidato | Partecipanti | Data Inizio | Data Ultimazione |
88063638A3 | CORSI DI LINGUA INGLESE - ORE SVOLTE DA OTTOBRE A NOVEMBRE (273) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 06164291004 BRITISH INSTITUTE OF ROME SRL | 13923.00 | 13923.00 |
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2021-12-29 | |
9118332D98 | ODA 6748848 - TARGA, ETICHETTE INVENTARIO - PROG DIGITAL BOARD | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL 05083420637 FOCELDA SPA 80415740580 TESORERIA PROV.LE STATO ROMA (I.V.A.) FSCMRA77R08F839Z FUSCO MAURO (Avvocato) | 63261.20 | 63261.20 |
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2022-04-07 | 2022-11-16 |
9407925150 | SICILIA- VIAGGIO DELLA LEGALITA' DAL 03 AL 07/11/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11112101008 LEGGERE E VIAGGIARE SRL | 99725.10 | 99725.10 |
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2022-11-14 | 2022-12-28 |
X9D35D9472 | B.O. N. 16 - MATERIALE PICCOLA MANUTENZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00697120582 COMMERCIALE FERRAMENTA TERMINI SRL | 98.50 | 98.50 |
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2022-04-07 | 2022-04-13 |
Z003782EA0 | Rinnovo e backup database MYsql1250056 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04552920482 Aruba S.p.a. | 8.20 | 8.20 |
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2022-08-22 | 2022-09-14 |
Z02370409D | B.0. N. 26 -INTERVENTO PICCOLA MANUTENZIONE FABBRO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BVLCNZ73H63E472R bovolenta cinzia | 1280.00 | 1280.00 |
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2022-06-28 | 2022-07-29 |
Z0338D7109 | SPOSTAMENTO E RIPOSIZIONAMENTO SUPPELLETTILI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 15241141009 FIORI E FANTASIE SRLS | 1800.00 | 1800.00 |
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2022-12-06 | 2022-12-22 |
Z082B1BBD5 | fattura n. 178 del 11/12/2019 - Acconto del 50% viaggio istruzione PCTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 14949071006 EDUPUNTOZERO SRL | 5512.50 | 5512.50 |
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2020-02-21 | |
Z0E3108AFE | fattura n. 204/2021 del 14/04/2021 - ESAMI CAMBRIDGE - PET e FCE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 06164291004 BRITISH INSTITUTE OF ROME SRL | 2250.00 | 2250.00 |
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2021-04-20 | |
Z1134F8992 | B.O. N. 2 - SISTEMAZIONE ARREDI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 15241141009 FIORI E FANTASIE SRLS | 500.00 | 500.00 |
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2022-02-01 | 2022-06-10 |
Z1135F5ED4 | B.O. N. 17 - LICENZA E COMODATO USO RUTER E VARIE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 15006931008 AVA SERVICE unipersonale S.r.l. | 150.00 | 150.00 |
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2022-04-13 | 2022-04-23 |
Z162570D9E | B.O. N. 9 - MATERIALE PER RETI LAN | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08397890586 ERREBIAN S.P.A. | 310.74 | 310.74 |
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2022-03-08 | 2022-03-23 |
Z1631BF015 | fattura n. FPA 985/21 del 18/05/2021 - BOBINE CARTA ASCIUGATUTTO SUPER 800 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05143491008 Raines srl | 174.00 | 174.00 |
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2021-05-24 | |
Z18361EBBF | B.O. N. 19 T-SHIRT PALLAVOLO (105pz) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 14468671004 PRESTIGE Srl | 472.50 | 472.50 |
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2022-05-04 | 2022-05-27 |
Z1A32E0ADB | fattura n. 202-002283 del 14/10/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10055721004 SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE | 2481.72 | 2481.72 |
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2021-10-18 | 2022-02-01 |
Z1A32EOADB | Convenzione prot. 3430/2021 - atttvitā svolta mese di gennaio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10055721004 SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE | 692.57 | 692.57 |
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2022-02-22 | 2022-02-25 |
Z1B36EB657 | Pagamento ZTL Roma - Transito attivitā con sede in ZTL - Dirigente Scolastico Prof.ssa Claudia Sabatano COD. AVVISO 3491 9220 0341 1157 82 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10735431008 ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' S.R.L | 603.20 | 603.20 |
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2022-06-23 | |
Z1C35D5CIB | CONTRATTO PROT. 1724 DEL 31.03.22 - CORSO YOGA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 97569540582 YOGICAMENTE A.S.D. | 600.00 | 600.00 |
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2022-07-11 | 2022-07-13 |
Z1F3458870 | B.O. n. 52 -MATERIALE SPORTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BLTLCN62P18H501K ALLSPORTROMA | 303.28 | 303.28 |
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2022-02-22 | 2022-02-25 |
Z2136780C1 | CORSO DI FORMAZIONE - TRASPARENZA 25.5.22 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 14621041004 LEARNING UP SRL | 90.00 | 90.00 |
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2022-05-24 | 2022-05-27 |
Z2235A2235 | B.O. 12 - FORMAZIONE PERS. SEGR. ELABORAZIONE NUOVO INVENTARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. | 280.00 | 280.00 |
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2022-03-21 | 2022-05-11 |
Z273521E74 | ODA 66634156 - MATERIALE DI PULIZIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05143491008 Raines srl | 1051.82 | 1051.82 |
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2022-02-10 | 2022-02-25 |
Z283124D2C | saldo fattura n. 616/2021 del 08/04/2021- Cartella fascicolo personale alunno - tasca interna - 25x35 cm 250 gr. - giallo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI srl | 189.00 | 189.00 |
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2021-04-14 | |
Z283571664 | TD 2140526 - ELEMENTI E APPARATI DI RETE E CABLAGGIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08267581216 MEDIACOMMERCE S.R.L | 29950.16 | 0.00 |
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2022-05-18 | |
Z2A354B128 | iscrizione olimpiadi di matematica - fatt. 220/22 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00336020375 UNIONE MATEMATICA ITALIANA | 57.38 | 57.38 |
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2022-02-25 | |
Z2D34FBD3D | ODA 6615781 - PLASTIFICATRICE E POUCHES | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05535070584 SOCIETA' "TRE S" r.l. | 103.00 | 103.00 |
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2022-02-01 | 2022-02-11 |
Z3638D8A8C | FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08397890586 ERREBIAN S.P.A. | 442.00 | 0.00 |
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2022-12-06 | |
Z372EBAA53 | fattura n. 56 del 30/10/2020 - attivitā di sorveglianza sanitaria Liceo Scientifico Cavour: incarico + 4 visite mediche a richiesta(22 settembre 2020) + 3 visite merdiche periodiche ( 29 ottobre 2020) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DTTRSR75B18H403V DATTOLO ROSARIO | 640.00 | 640.00 |
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2020-11-03 | |
Z39381305D | B.O. N. 43 - MATERIALE CANCELLERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL 80415740580 TESORERIA PROV.LE STATO ROMA (I.V.A.) | 354.29 | 354.29 |
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2022-10-15 | 2022-11-16 |
Z3C372CE88 | PROGETTO STEM-FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07759281210 DREAM OFFICE | 12500.00 | 0.00 |
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2022-11-04 | |
Z3E34684EE | B.O. N. 54 EVENTO DEL 21 DICEMBRE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 15860031002 F.B.Cooking service srls | 650.00 | 0.00 |
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2021-12-21 | |
Z403770816 | B.O. N.33 SPOSTAMENTO CASSEFORTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 13377071009 SIA SERVIZI GROUP S.R.L. | 150.00 | 150.00 |
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2022-08-30 | 2022-09-24 |
Z472FC7CEF | n. 2891/2020 del 22/12/2020 - ORDINE MEPA N. 5925766 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI srl | 299.14 | 0.00 |
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2020-12-23 | |
Z47352CBCC | FORMAZIONE SICUREZZA LAVORATORI - ACCONTO 60% 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 80415740510 TESORERIA PROV.LE STATO ROMA (IRPEF ESTR.) MCCLRT44D08H501S MEUCCI ALBERTO MARIA | 936.00 | 936.00 |
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2022-06-10 | 2022-07-20 |
Z4737F8C93 | B.O. N. 41 - MATERIALE PICCOLA MANUTENZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00697120582 COMMERCIALE FERRAMENTA TERMINI SRL | 207.70 | 207.70 |
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2022-10-15 | 2022-10-22 |
Z4D2FBAFAC | fattura n. 2020BENA005001166 del 23/12/2020 - Polizza ITBSTQ52391 15/09/2020 15/09/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04124720964 CHUBB EUROPEAN GROUP SE | 10780.00 | 10780.00 |
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2021-01-22 | |
Z4E35E2ABC | ODA 6746226 - CANCELLERIA E TARGA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI srl | 554.99 | 554.99 |
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2022-04-07 | 2022-05-11 |
Z4E37C5001 | SDOGANAMENTO DOCUMENTI CAMBRIDGE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04209680158 DHL EXPRESS (ITALY) SRL | 102.56 | 0.00 |
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2022-09-24 | |
Z4F35626E2 | CONTRATTO PROT. 2038 DEL 17.2.22 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI (MAGGIO- LUGLIO) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01427940554 AUTOMAZIONE UFFICIO S.R.L. | 870.00 | 870.00 |
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2022-05-24 | 2022-12-22 |
Z523778D61 | RINNOVO DOMINIO CENTROCOINE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04552920482 Aruba S.p.a. | 64.90 | 64.90 |
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2022-08-12 | 2022-09-14 |
Z5238853D5 | ACQUISTO TONER WEB 2018158_1-20221 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08397890586 ERREBIAN S.P.A. | 570.00 | 570.00 |
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2022-11-23 | 2022-12-22 |
Z5537061C5 | B.O. N. 28 - TRASPORTO MATERIALE IN DISCARICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01427940554 AUTOMAZIONE UFFICIO S.R.L. BULCNZ73H63E472R LA.MA DI BOVALENTA CINZIA | 985.00 | 985.00 |
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2022-07-11 | 2022-08-30 |
Z5838CF0F4 | Servizi linguistici IGCSE ESL Speaking Exams dal 04/10/22 AL 14/10/22 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 06164291004 BRITISH INSTITUTE OF ROME SRL | 1825.00 | 1825.00 |
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2022-12-07 | 2022-12-22 |
Z5B2F0360A | fattura n. 603/PA del 30/10/2020 - INTERVENTO TECNICO SU VS. MX4141NSI (Matr: 4510979X) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 12032011004 SECLAN SRL | 62.00 | 62.00 |
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2020-11-03 | |
Z5F3576FBB | B.O. N. 8 - CARTA IGIENICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI srl | 1422.00 | 1422.00 |
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2022-03-08 | 2022-03-23 |
Z603569460 | Contratto prt. 1108 del 1.3.22 - amministratore di sistema fino al 31.10.2022 8 al netto del router e delle licenza, pagate a parte) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 15006931008 AVA SERVICE unipersonale S.r.l. | 1050.00 | 900.00 |
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2022-03-21 | 2022-10-22 |
Z6134CE700 | B.O. N.1 - TONER SPAMPANTE KYOCERA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BRZFBA67P28H501H BF COPY di Fabio Brozzi | 630.00 | 630.00 |
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2022-02-10 | 2022-02-11 |
Z622F04F75 | fattura n. 020 del 18/11/2020 - Anticipo 60% compenso per incarico RSPP dal 01/11/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 80415740580 TESORERIA PROV.LE STATO ROMA (IRPEF) MCCLRT44D08H501S MEUCCI ALBERTO MARIA | 1598.69 | 0.00 |
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2020-11-24 | |
Z6372FACA | ACCONTO PROG. MUN - CANCUN | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10159931004 TRE SRL | 8800.00 | 8800.00 |
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2022-07-29 | |
Z6936F3541 | B.O. N. 25 - MATERIALE FERRAMENTA - GIUGNO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00697120582 COMMERCIALE FERRAMENTA TERMINI SRL | 235.60 | 235.60 |
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2022-06-28 | 2022-07-13 |
Z6A3931F61 | SPESA PER PULIZIA POST OCCUPAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02448690608 BCR SRL | 2000.00 | 0.00 |
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2022-12-30 | |
Z6B3468450 | B.O.n. 53 - EVENTO 19 DICEMBRE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 15860031002 F.B.Cooking service srls | 810.00 | 0.00 |
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2021-12-21 | |
Z6C364FE2C | ODA 6788879 - CANCELLERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 03675290286 OFFICE DEPOT ITALIA S.r.l. | 280.58 | 280.58 |
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2022-05-11 | 2022-05-27 |
Z6C3650022 | ODA 6798186 - MATERIALE PULIZIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05143491008 Raines srl | 459.40 | 459.40 |
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2022-05-11 | 2022-05-27 |
Z6F27D301C | fattura n. 53 del 10/02/2020 - fattura del 30% anticipo PON // Fattura del 30% per i moduli n1 e n4 PON competenze digitali | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 14949071006 EDUPUNTOZERO SRL | 1260.00 | 1260.00 |
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2020-02-26 | |
Z7637CE021 | B.O. n. 37 - acquisto switch | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07782171008 ROMA LIBRI & INFORMATICA SRL | 98.00 | 98.00 |
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2022-10-26 | |
Z76387DE13 | Acquisto blocco permesso entrata e uscita alunni 86a | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04293631000 CARTOTEC 92 s.r.l. | 281.20 | 0.00 |
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2022-11-23 | |
Z783865B54 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BADGE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. | 77.00 | 77.00 |
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2022-12-28 | |
Z7937C5C93 | CONTRATTO PROT. N. del - ASSISTENZA INFORMATICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07782171008 ROMA LIBRI & INFORMATICA SRL | 2000.00 | 1000.00 |
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2022-10-22 | 2022-11-17 |
Z7A36CAAE2 | BUONI PREMIAZIONI ECCELLENZE - B.O. N. 23 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07385041004 LIBRERIA POLITECNICA S.A.S. | 1340.00 | 1340.00 |
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2022-06-28 | 2022-06-30 |
Z7B37B555E | CONVENZIONE 3898 del 12.9.2022 - ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE settembre | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10055721004 SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE | 3270.48 | 2154.67 |
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2022-10-22 | 2022-12-28 |
Z7C36977C0 | B.O N. 21 - PURIFICATORIA D'ARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08397890586 ERREBIAN S.P.A. | 2267.30 | 2267.30 |
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2022-06-28 | 2022-07-20 |
Z812FC7DDC | fattura n. FPA 2620/20 del 17/12/2020 - MATERIALE DI PULIZIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05143491008 Raines srl | 173.60 | 0.00 |
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2020-12-21 | |
Z81395C04C | SPESA SISTEMAZIONE STAFFE CON LUCCHETTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 13377071009 SIA SERVIZI GROUP S.R.L. | 220.00 | 0.00 |
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2022-12-30 | |
Z8431A596C | fattura n. 146/ES del 21/05/2021 - Corso Uniemens dell' 11/05/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11247391003 DESK ITALIA S.R.L. | 200.00 | 200.00 |
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2021-05-24 | |
Z8434F4C67 | ORINE MEPA 6610808 - MATERIALE PULIZIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05143491008 Raines srl | 331.16 | 331.16 |
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2022-02-01 | 2022-02-11 |
Z84372FA73 | COMPENSO FORMATORE AREA 6 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BRRDNL65E67A509P BERARDINO DANIELA | 836.07 | 836.07 |
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2022-07-27 | |
Z863624F02 | Spedizione KIT STEAM - palermo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CGNCST71M26H501H BLC Spedizioni Soc, Coop. | 34.00 | 34.00 |
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2022-05-27 | 2022-06-10 |
Z863624FO2 | ODA 6787562 - MAKEY MAKEY KIT INNOVATION | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02409740244 CAMPUSTORE SRL | 266.00 | 266.00 |
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2022-05-04 | 2022-06-10 |
Z86386F327 | BIT ORIGINALE DETERG.x INCHIOSTRI Lt.5 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05143491008 Raines srl | 306.40 | 0.00 |
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2022-11-23 | |
Z892FCA73C | fattura n. PA-036-2020 del 15/12/2020 - PROGETTO "SI RIPARTE DALLA SCUOLA". BANDO "PROMOZIONE EVENTI ISTITUZIONALI". ORGANIZZAZIONE DI VIAGGI E TRANSFER | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05000181007 SCUOLA NUOVA TRAVEL SRL | 21750.00 | 21750.00 |
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2020-12-16 | |
Z8E350AB2A | fattura n. 1022058379 - gennaio | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 97103880585 POSTE ITALIANE SpA - Inc Cont. Cred. | 76.95 | 76.95 |
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2022-03-08 | 2022-10-03 |
Z8E35OAB2A | RACCOMANDATE MARZO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 97103880585 POSTE ITALIANE SpA - Inc Cont. Cred. | 25.44 | 25.44 |
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2022-05-04 | 2022-05-27 |
Z8F380AD9C | B.O. N. 42 - MATERIALE CANCELLERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02891500825 SERI STAMPA 80415740580 TESORERIA PROV.LE STATO ROMA (I.V.A.) | 231.80 | 231.80 |
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2022-10-15 | 2022-11-16 |
Z9437E31A7 | POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI N. 37706 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08037550962 AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA | 11470.00 | 11470.00 |
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2022-12-06 | 2022-12-22 |
Z94380C778 | B.O. N. 45 - MOBILITA' PROG. STEAM | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 06629090827 CASADONIA - LE TERRAZZE DEL SOLE | 3409.09 | 3409.09 |
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2022-10-15 | 2022-11-17 |
Z952F05170 | fattura n. 022 del 25/11/2020 - Anticipo 60% del compenso per incarico di formazione ed aggiornamento sulla sicurezza per i lavoratori dell'I.S. "Cavour" dal 01.11.2020 al 31.10.2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 80415740580 TESORERIA PROV.LE STATO ROMA (IRPEF) MCCLRT44D08H501S MEUCCI ALBERTO MARIA | 936.00 | 0.00 |
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2020-11-27 | |
Z963601E92 | B.O. N. 18 - BERGANTINI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI S.P.A. | 123.00 | 123.00 |
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2022-04-13 | 2022-04-23 |
Z9736FIE5B | CONTRATTO 3268 del 27.6.2022 - PCTO ORIENTIRING | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ZRFSFN71B23H501O ZARFATI STEFANO | 644.00 | 644.00 |
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2022-07-11 | 2022-07-13 |
Z983527F95 | B.0 N. 5 - CORNICI A GIORNO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05535070584 SOCIETA' "TRE S" r.l. | 229.00 | 229.00 |
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2022-02-10 | 2022-02-22 |
Z9F31997B4 | CONTRATTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DOCENTI - (Peter) - fattura n. 10/001 del 17.2.22 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 15553561000 INTERNATIONAL CONSULTING S.R.L. | 1354.43 | 1354.43 |
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2022-02-01 | 2022-02-25 |
ZA2357100E | ODA 6678744 - MATERIALE LAB. SCIENZE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CLTNGL48B12H501I MEDITERRANEA s.a.s. | 120.80 | 120.80 |
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2022-03-08 | 2022-03-23 |
ZA437FA3AE | B.O. N. 40 - MATERIALE CANCELLERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02891500825 SERI STAMPA | 740.00 | 740.00 |
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2022-10-15 | 2022-10-22 |
ZA536469CC | B.O. N. 20 - IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08397890586 ERREBIAN S.P.A. | 6890.00 | 6890.00 |
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2022-05-24 | 2022-10-03 |
ZA6372FACA | VIAGGIO CANCUN | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 10159931004 TRE SRL | 14696.00 | 14696.00 |
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2022-11-14 | 2022-11-18 |
ZA83705EA6 | B.O. N. 27 - CASSETTA PORTA CHIAVI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05535070584 SOCIETA' "TRE S" r.l. | 38.00 | 38.00 |
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2022-06-28 | 2022-07-29 |
ZA83811F38 | B.O. N. 46 - GHIACCIO SINTETICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05143491008 Raines srl | 162.50 | 162.50 |
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2022-10-15 | 2022-10-22 |
ZAA37B554A | B.O. N. 35 - ACQUISTO SEDIE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 16016141000 SCHOOLSOLUTION S.R.L.S. 80415740580 TESORERIA PROV.LE STATO ROMA (I.V.A.) | 6856.64 | 6856.64 |
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2022-09-16 | 2022-11-16 |
ZAE37EFBC6 | B.O N. 39 - MOBILITA' STEAM | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 06606510821 LA COCCINELLA SRL | 2200.00 | 2200.00 |
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2022-10-15 | 2022-10-22 |
ZB033455FF | B.O. N. 1 - AXIOS DIAMOND - Pacchetto assistenza | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 15064481003 Assistenza Scuole S.r.l.s. | 3050.00 | 3050.00 |
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2022-02-01 | 2022-11-17 |
ZB0386AD18 | MATERIALE PER PULIZIA AMBIENTI SCOLASTICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04480640616 HOTELLERIE SERVICE SRL | 1265.17 | 1265.17 |
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2022-12-06 | 2022-12-22 |
ZB43154874 | fattura n. 203/2021 del 14/04/2021 - ESAMI CAMBRIDGE - READING AND WRITING SPEAKING IN PIATTAFORMA MODERATION OF SPEAKING EXAMS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 06164291004 BRITISH INSTITUTE OF ROME SRL | 2010.00 | 2010.00 |
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2021-04-20 | |
ZB5359D236 | B.O. N. 11 - MATERIALE SICUREZZA - FATT. 584/22 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL | 135.40 | 135.40 |
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2022-03-21 | 2022-03-23 |
ZB537367BE | B.O. N 30 - CONDIZIONATORI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BVLCNZ73H63E472R bovolenta cinzia | 1800.00 | 1800.00 |
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2022-07-29 | 2022-10-08 |
ZB635C3164 | SPEDIZIONE PC PER SOSTITUZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CGNCST71M26H501H BLC Spedizioni Soc, Coop. | 63.11 | 63.11 |
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2022-03-26 | 2022-04-13 |
ZB734E5A3F | INCARICO RSPP - ACCONTO 60% | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 80415740510 TESORERIA PROV.LE STATO ROMA (IRPEF ESTR.) MCCLRT44D08H501S MEUCCI ALBERTO MARIA | 1598.69 | 1598.69 |
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2022-06-10 | 2022-07-20 |
ZBA3550803 | CONTRATTO PROT. 4664 - CAMBRIDGE PHISICS - SALDO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CNNDVD82S24Z114D CUNNINGHAM DAVID | 2800.00 | 2800.00 |
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2022-06-28 | 2022-06-30 |
ZBC37043AF | PDA 28956 - ACQUISTO CARTA A4 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 07491520156 MONDOFFICE S.R.L. | 981.60 | 981.60 |
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2022-06-28 | 2022-07-21 |
ZBC38C3725 | IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE SPORTELLO DIGITALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. | 210.00 | 210.00 |
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2022-12-28 | |
ZBF3547E22 | NOTA MI N. 110 DEL 1.2.22 - ACQUISTO MASCHERINE FFP2 B.O N. 6- FATTTURA N. 11 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PRLGPL76D30H501U FARMACIA DEL BENESSERE DI G.PIROLLI & C. | 1600.00 | 1600.00 |
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2022-02-22 | 2022-10-03 |
ZBF364D8BC | ODA 6796662 - CANCELLERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL | 626.20 | 626.20 |
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2022-05-11 | 2022-05-27 |
ZC13864EA6 | SPEDIZIONI IN U.K. QUESTIONARI CAMBRIDGE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 16734871003 KIWI SPEDIZIONE SOC. COOP. | 370.00 | 370.00 |
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2022-11-03 | 2022-12-22 |
ZC5364689E | CONTRATTO PROT. 2373 DEL 5.5.22 - AGGIORNAMENTO RLS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 80415740510 TESORERIA PROV.LE STATO ROMA (IRPEF ESTR.) MCCLRT44D08H501S MEUCCI ALBERTO MARIA | 90.00 | 90.00 |
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2022-07-11 | 2022-09-01 |
ZC62C42431 | fattura n. 669 del 25/03/2020 - ORDINE MEPA N. 5403240 materiale igienico sanitario | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05143491008 Raines srl | 388.95 | 388.95 |
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2020-04-14 | |
ZC82A24868 | fattura n. FPA_ES-65_20 del 29/01/2020 - 3 giorni di formazione Segreteria Digitale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11247391003 DESK ITALIA S.R.L. | 660.00 | 660.00 |
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2020-02-03 | |
ZC8376EB0D | B.O. N. 32 . RIMOZIONE MATERIALE VARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BULCNZ73H63E472R LA.MA DI BOVALENTA CINZIA | 260.00 | 260.00 |
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2022-08-30 | |
ZCA37555AD | POLIZZA MULTIRISCHI BIENNALE ( 29-07.22 - 28.07.24)n.00678 05 48952328 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 00565010592 HELVETIA ASSICURAZIONE S.A | 2310.00 | 2310.00 |
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2022-08-30 | 2022-10-03 |
ZCB2E97158 | fattura n. FPA_1735-20 del 14/12/2020 - 15 BADGE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11247391003 DESK ITALIA S.R.L. | 62.00 | 0.00 |
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2020-12-15 | |
ZCD359E086 | ODA 6705531 - LAVASCIUGA PAVIMENTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 16016141000 SCHOOLSOLUTION S.R.L.S. | 4200.00 | 4200.00 |
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2022-03-21 | 2022-05-11 |
ZCD35D4538 | B.O. N. 15 - Contratto Cineforum - proiezione documentario(i nove mesi dopo) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CSCGPP56D09H794L I.B.C. MOVIE SRL | 250.00 | 250.00 |
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2022-04-07 | 2022-04-23 |
ZCD35D9794 | CONTRATTO PROT. 1748 DEL 1.4.22 - PCTO CORO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 11797601009 ASS. CULt. DECANTO | 3500.00 | 3500.00 |
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2022-07-11 | 2022-07-13 |
ZD134277FF | B.O. N. 49 - MATERIALE PER LABORATORI SCIENTIFICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01595870278 UNIFO SRL | 1856.72 | 0.00 |
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2021-12-09 | |
ZD234F8C91 | B.0. N. 3 - SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 13377071009 SIA SERVIZI GROUP S.R.L. | 350.00 | 350.00 |
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2022-02-01 | 2022-02-11 |
ZD82A1E8B6 | fattura n. 86 del 01/06/2020 - Saldo corsi di lingua inglese a.s. 2019-2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04693151005 LANGUAGE SRL | 17174.00 | 17174.00 |
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2020-06-17 | |
ZD92AFB0B5 | fattura n. A 771 del 11/12/2019 - RILEGATURA REGISTRI A4 C/DORAT.DORSO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05535070584 SOCIETA' "TRE S" r.l. | 60.00 | 60.00 |
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2020-01-31 | |
ZDB364DE52 | ODA 6796167 - TONER STAMPANTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02026990560 CENTRO UFFICIO s.r.l. | 272.00 | 272.00 |
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2022-05-11 | 2022-06-10 |
ZDF36CABA2 | BUONI PREMIAZIONI ECCELLENZE B.O. N. 24 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 16169111008 Libreria PANISPERNA 220 S.R.L. | 1350.00 | 1350.00 |
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2022-06-28 | 2022-06-30 |
ZE337E2E6F | PCTO LIS - del laboratorio di sensibilizzazione alla lingua dei segni italiana (LIS) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08662881005 IL TRENO SOC. COOP. SOC. ONLUS | 1000.00 | 1000.00 |
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2022-09-24 | 2022-10-03 |
ZE438C381F | IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE SU BILANCIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. | 140.00 | 140.00 |
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2022-12-28 | |
ZE633EFC87 | ORDINE MEPA 6471344 e 6470919 - STRUMENTI INFORMATICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MRLRLL72L47F839H GIORETECH di O.MEROLLA | 9980.00 | 0.00 |
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2021-11-20 | |
ZE634FBF0F | B.O. N. 4 - TONER STAMPANTE HP - CP5225 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04293631000 CARTOTEC 92 s.r.l. | 126.80 | 126.80 |
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2022-02-01 | 2022-02-11 |
ZE73521E3D | ODA 6633916 - MATERIALE DI PULIZIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CLTNGL48B12H501I MEDITERRANEA s.a.s. | 616.40 | 616.40 |
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2022-02-10 | 2022-02-25 |
ZEA342304C | B.O. N. 47 - FORNITURA CONSEGNA E MANUTENZIONE ARREDI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 15241141009 FIORI E FANTASIE SRLS | 3925.00 | 3925.00 |
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2021-12-09 | 2022-02-01 |
ZEA373C572 | B.O. N. 31 - SCAFFALATURE n. A 475 del 27/07/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 05535070584 SOCIETA' "TRE S" r.l. | 895.00 | 895.00 |
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2022-07-29 | |
ZEB3561FE8 | B.O. N. 7 - TONER STAMPANTI - FATT. V25/52901 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08397890586 ERREBIAN S.P.A. | 582.40 | 582.40 |
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2022-03-21 | 2022-03-23 |
ZEC372FA0C | Comntratto prot. 1634 - Formatore prog. STEAM | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LNRDNL83C50H501I LEONORI DANILA | 1000.00 | 1000.00 |
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2022-07-20 | 2022-07-27 |
ZEF38AF1A6 | COPIE PRODOTTE COLORE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 01427940554 AUTOMAZIONE UFFICIO S.R.L. | 672.00 | 672.00 |
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2022-12-06 | 2022-12-22 |
ZF1386FC62 | ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 73.36 | 0.00 |
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2022-12-30 | |
ZF736930F9 | B.O. N. 22 - NOLEGGIO PALCO E STRUMENTAZONE CONCERTO DEL 08 GIUGNO 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CCCMRC72L09A123J DOCTOR MUSIC LAB di MARCO CECCANI | 2131.15 | 2131.15 |
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2022-05-27 | 2022-06-10 |
ZF82BEBD7B | fattura n. 40F del 11/02/2020 - ACCONTO VIAGGIO SICILIA DAL 9 AL 13 MARZO 2020 CLASSI 2A E 2F | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 08998700010 VIAGGI SOLIDALI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS | 7830.00 | 7830.00 |
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2020-02-13 | |
ZF835CFA87 | Pacchetto Hosting Easy Linux scadenza 26/05/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 04552920482 Aruba S.p.a. | 55.00 | 55.00 |
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2022-03-30 | 2022-04-23 |
ZO235DBEFD | PCTO MUN - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 97901660585 ASSOCIAZIONE MAGISTRI VITAE | 810.00 | 810.00 |
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2022-04-07 | 2022-04-13 |